Les missions du poste

- Saisie, contrôle et rapprochement des factures fournisseurs avec les bons de commandes et les bons comptes de charges
- Vérification de la conformité des factures (mentions légales, montants, TVA, imputation comptable)
- Création et mise à jour des comptes fournisseurs dans SAP, avec contrôles internes des données administratives (RIB, coordonnées fiscales, conditions de paiement)
- Traitement des litiges fournisseurs simples (écarts de facturation, factures manquantes) en lien avec les services internes
- Participation aux campagnes de paiements fournisseurs : préparation, contrôle des factures à payer, mise en validation.
- Suivi des relances fournisseurs et réponse aux demandes courantes.
- Classement, archivage et dématérialisation des pièces comptables.
- Participation aux travaux de clôture mensuelle (Lettrage, justification de comptes fournisseurs, provisions)
- Réalisation de diverses tâches administratives liées au cycle fournisseurs

Le profil recherché

Étudiant(e) en formation comptable, DCG de préférence, ou BTS Comptabilité et Gestion.

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